הוראות הפעלה : תשלומים לספקים בהעברות בנקאיות
הכנת תשלומים בהעברה בנקאית על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו במערכת
הנחת עבודה
- קיימות במערכת חשבוניות רכש בסטטוס המאפשר תשלום.
תשתיות
- הוגדרו פרטי חשבון בנק של ספקים שהתשלום אליהם מתבצע בהעברה בנקאית. ההגדרות מתבצעות במסך הבן פרטי חשבון בנק של רשומות הספקים במסך הגדרות כספים לספקים
תיאור התהליך
שלב א': הכנת תשלומים בהעברה בנקאית
- יש להיכנס למסך תשלומים בהעברה בנקאית
- יש למלא את העמודות חשבון הספק וחשבון הבנק.
- יש לבדוק את הערכים הרשומים בשדות מטבע ותאריך תשלום.
- במידה והתשלום הוא בגין חשבונית רכש, יש להיכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום. בכל שורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה בנקאית יש לסמן את הדגל לשלם.
- יש להיכנס למסך הבן פירוט התשלום ולבדוק את הסכומים לתשלום.
- אם התשלום מיועד להיות תשלום חלקי לחשבונית, יש לשנות בהתאם את הסכום לתשלום בעמודה סכום.
- יש לחזור למסך האב ולשנות את סטטוס התשלום ל"מאושרת".
שלב ב': סגירת תשלומים בהעברה בנקאית
- יש להריץ את התוכנית סגירת העברות בנקאיות
- במסך השאילתה שנפתח יש לשלוף את כל התשלומים אותם מעוניינים לסגור כעת.
טיפ: ניתן לנקות שורות בודדות באמצעות F7. - יש לצאת מהמסך.
- כדי לסגור תשלום יחיד בהעברה בנקאית, יש להיכנס תשלומים בהעברה בנקאית ולהריץ את התוכנית סגירת העברה בנקאית בהפעלה ישירה מהמסך.
שלב ג': הדפסת אישורים לבנק ולספק
- יש להיכנס למסך תשלומים בהעברה בנקאית ולשלוף את התשלום המיועד להדפסה.
- יש להריץ את התוכניות הדפסת העברה בנקאית – מכתב לספק והדפסת העברה בנקאית – מכתב לבנק בהפעלה ישירה מהמסך.
תוצאות:
- חשבוניות עבורן הוכן תשלום יותאמו מול הוראת התשלום.
- במידה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבונית, במסך תשלומים קודמים לחשבונית, מסך בן של המסך סימון חשבוניות לתשלום, יוצג התשלום הנוכחי.
- כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר במערכת תנועת יומן אוטומטית של התשלום.
|
Posted in: הוראות הפעלה לתוכנת זום לעסקים, הנהלת חשבונות - הוראות הפעלה, רכש ויבוא - הוראות הפעלה